O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2762 Data de lançamento: 05/07/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SERVIDOR IR A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO. 0,00 109,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SERVIDOR IR A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO. 109,15
05/07/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SERVIDOR IR A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO. 109,15
21/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009182 PAGTO. REF. EMPENHO 2762/2017 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 109,15
TOTAL 109,15 109,15 109,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.