Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2787 |
Data de lançamento: |
07/07/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONST.E MANUT.CEMITERIO PUBLICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. |
0,00 |
689,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. |
689,60 |
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07/07/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. |
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689,60 |
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25/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009199
PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2017
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
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689,60 |
TOTAL |
689,60 |
689,60 |
689,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.