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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2824 Data de lançamento: 18/07/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE. 0,00 208,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE. 208,07
18/07/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE. 208,07
22/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006529 PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2017 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 208,07
TOTAL 208,07 208,07 208,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.