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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2829 Data de lançamento: 20/07/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: GERACAO DE EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA BANHEIRO EM PREDIO DA PREFEITURA QUE FUNCIONA FABRICA DE CALÇADOS. 0,00 1.532,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA BANHEIRO EM PREDIO DA PREFEITURA QUE FUNCIONA FABRICA DE CALÇADOS. 1.532,20
20/07/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA BANHEIRO EM PREDIO DA PREFEITURA QUE FUNCIONA FABRICA DE CALÇADOS. 1.532,20
13/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0010595 PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2017 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 1.532,20
TOTAL 1.532,20 1.532,20 1.532,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.