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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: REFERENCIA CONSULTORIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2939 Data de lançamento: 24/07/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A TREINAMENTO NO DIA 09 DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE NA ASSOCIAÇ~]AO DOS AGENTES FISCAIS DA RECEITA DE PORTO ALEGRE, PARA OS FUNCIONARIO DIOGENES KRUMENAUER E VILMAR DE QUADROS. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2017 VALOR REFERENTE A TREINAMENTO NO DIA 09 DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE NA ASSOCIAÇ~]AO DOS AGENTES FISCAIS DA RECEITA DE PORTO ALEGRE, PARA OS FUNCIONARIO DIOGENES KRUMENAUER E VILMAR DE QUADROS. 500,00
24/07/2017 VALOR REFERENTE A TREINAMENTO NO DIA 09 DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE NA ASSOCIAÇ~]AO DOS AGENTES FISCAIS DA RECEITA DE PORTO ALEGRE, PARA OS FUNCIONARIO DIOGENES KRUMENAUER E VILMAR DE QUADROS. 500,00
31/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009261 PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2017 REFERENCIA CONSULTORIA ME - 8771 500,00
17/08/2017 valor cobrado a maior -250,00
17/08/2017 valor devolvido para pref, -250,00
17/08/2017 1 -250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.