Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2980 |
Data de lançamento: |
26/07/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
0,00 |
971,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
971,40 |
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26/07/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
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971,40 |
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02/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009290
PAGTO. REF. EMPENHO 2980/2017
CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 |
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971,40 |
TOTAL |
971,40 |
971,40 |
971,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.