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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDRE LUIZ NOVELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3065 Data de lançamento: 31/07/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DE PESSOAL DO TRANSP. ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIO DA FAZENDA E GESTOR RPPS A PORTO ALEGRE. 0,00 216,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIO DA FAZENDA E GESTOR RPPS A PORTO ALEGRE. 216,67
31/07/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIO DA FAZENDA E GESTOR RPPS A PORTO ALEGRE. 216,67
08/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002478 PAGTO. REF. EMPENHO 3065/2017 ANDRE LUIZ NOVELLO - 2657 216,67
TOTAL 216,67 216,67 216,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.