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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3101 Data de lançamento: 02/08/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM TECNICA PARA EMEI DE CONSTANTINA E EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA UNDIME EM LIBERATO SALZANO. 0,00 100,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM TECNICA PARA EMEI DE CONSTANTINA E EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA UNDIME EM LIBERATO SALZANO. 100,03
02/08/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM TECNICA PARA EMEI DE CONSTANTINA E EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA UNDIME EM LIBERATO SALZANO. 100,03
07/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002779 PAGTO. REF. EMPENHO 3101/2017 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 100,03
TOTAL 100,03 100,03 100,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.