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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3149 Data de lançamento: 03/08/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. ESTE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 01/2016, COM TERMO ADITIVO VIGENTE. 0,00 25.531,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. ESTE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 01/2016, COM TERMO ADITIVO VIGENTE. 25.531,00
03/08/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. ESTE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 01/2016, COM TERMO ADITIVO VIGENTE. 25.531,00
29/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001780 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2017 - REF. AGOSTO/2017 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 15.000,00
15/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001938 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2017 - REF. MAIO/2018 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 5.000,00
11/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010987 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2017 - REF. DEZEMBRO/2018 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 4.000,00
29/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002126 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2017 - REF. DEZEMBRO/2018 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 1.531,00
TOTAL 25.531,00 25.531,00 25.531,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.