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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3196 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL MESA 08/2017 VEICULO AMBULANCIA ITL3724 0,00 441,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL MESA 08/2017 VEICULO AMBULANCIA ITL3724 441,06
07/08/2017 VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL MESA 08/2017 VEICULO AMBULANCIA ITL3724 441,06
18/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006065 PAGTO. REF. EMPENHO 3196/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 441,06
TOTAL 441,06 441,06 441,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.