Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3197 |
Data de lançamento: |
07/08/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL MESA 08/2017 VEICULO CRUZE IUG 7447 |
0,00 |
1.751,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2017 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL MESA 08/2017 VEICULO CRUZE IUG 7447 |
1.751,23 |
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07/08/2017 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL MESA 08/2017 VEICULO CRUZE IUG 7447 |
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1.751,23 |
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18/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3197/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
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1.751,23 |
TOTAL |
1.751,23 |
1.751,23 |
1.751,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.