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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO DE SERVIÇOS ACARAY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3208 Data de lançamento: 09/08/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ONIBUS QUE FOI GANHADO DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU NA VIAGEM ATÉ SAGRADA FAMILIA. 0,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2017 VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ONIBUS QUE FOI GANHADO DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU NA VIAGEM ATÉ SAGRADA FAMILIA. 55,00
09/08/2017 VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ONIBUS QUE FOI GANHADO DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU NA VIAGEM ATÉ SAGRADA FAMILIA. 55,00
23/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006071 PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2017 POSTO DE SERVIÇOS ACARAY LTDA - 8782 55,00
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.