Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO DE CARLI LTD |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3209 |
Data de lançamento: |
09/08/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ONIBUS QUE FOI GANHADO DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU NA VIAGEM ATÉ SAGRADA FAMILIA. |
0,00 |
200,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2017 |
VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ONIBUS QUE FOI GANHADO DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU NA VIAGEM ATÉ SAGRADA FAMILIA. |
200,02 |
|
|
09/08/2017 |
VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ONIBUS QUE FOI GANHADO DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU NA VIAGEM ATÉ SAGRADA FAMILIA. |
|
200,02 |
|
23/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006070
PAGTO. REF. EMPENHO 3209/2017
ABASTECEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO DE CARLI LTDA - 8781 |
|
|
200,02 |
TOTAL |
200,02 |
200,02 |
200,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.