Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AGROPECAS CONSTANTINA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3254 |
Data de lançamento: |
11/08/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA COPNCERTO VEICULO CRUZE IUG 7447 DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
1.983,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA COPNCERTO VEICULO CRUZE IUG 7447 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1.983,79 |
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11/08/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA COPNCERTO VEICULO CRUZE IUG 7447 DO GABINETE DO PREFEITO. |
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1.983,79 |
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12/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013233
PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2017
AGROPECAS CONSTANTINA LTDA ME - 597 |
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1.983,79 |
TOTAL |
1.983,79 |
1.983,79 |
1.983,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.