Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3276 |
Data de lançamento: |
16/08/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. |
0,00 |
438,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. |
438,33 |
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16/08/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. |
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438,33 |
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11/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3276/2017
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 |
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438,33 |
TOTAL |
438,33 |
438,33 |
438,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.