Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
328 |
Data de lançamento: |
19/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO DA CARREGADEIRA CASE W20E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
6.476,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO DA CARREGADEIRA CASE W20E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
6.476,60 |
|
|
19/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
6.476,60 |
|
10/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 328/2017 - REF. MAIO/2017
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA EPP - 8162
|
|
|
1.000,00 |
30/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 328/2017 - REF. JUNHO/2017
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA EPP - 8162
|
|
|
1.476,60 |
04/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001943
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 328/2017 - REF. JULHO/2018
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA EPP - 8162
|
|
|
4.000,00 |
TOTAL |
6.476,60 |
6.476,60 |
6.476,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.