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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3287 Data de lançamento: 17/08/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE QUATRO CARRINHOS DE BEBE PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO 0,00 871,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE QUATRO CARRINHOS DE BEBE PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO 871,24
17/08/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE QUATRO CARRINHOS DE BEBE PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO 871,24
25/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002489 PAGTO. REF. EMPENHO 3287/2017 CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA - 8788 871,24
TOTAL 871,24 871,24 871,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.