Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3408 |
Data de lançamento: |
22/08/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
7.998,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
7.998,86 |
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22/08/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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7.998,86 |
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06/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002494
PAGTO. REF. EMPENHO 3408/2017
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 |
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7.998,86 |
TOTAL |
7.998,86 |
7.998,86 |
7.998,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.