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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BONISSONI TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3439 Data de lançamento: 23/08/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO. 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO. 700,00
23/08/2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO. 700,00
12/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006125 PAGTO. REF. EMPENHO 3439/2017 BONISSONI TRANSPORTES LTDA - 8795 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.