Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3496 |
Data de lançamento: |
29/08/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA ELISETE FATIMA ALMEIDA VIEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE |
0,00 |
216,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA ELISETE FATIMA ALMEIDA VIEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE |
216,67 |
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29/08/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA ELISETE FATIMA ALMEIDA VIEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE |
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216,67 |
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12/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009526
PAGTO. REF. EMPENHO 3496/2017
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 |
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216,67 |
TOTAL |
216,67 |
216,67 |
216,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.