Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3503 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PANO DE CHAO, RODO, CERA E PANO DE PRATO PARA UBS DA LINHA ARDENGHI, LINHA LEONEL ROCHA E UBS DA CEDE DO MUNICIPIO |
0,00 |
810,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PANO DE CHAO, RODO, CERA E PANO DE PRATO PARA UBS DA LINHA ARDENGHI, LINHA LEONEL ROCHA E UBS DA CEDE DO MUNICIPIO |
810,54 |
|
|
31/08/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PANO DE CHAO, RODO, CERA E PANO DE PRATO PARA UBS DA LINHA ARDENGHI, LINHA LEONEL ROCHA E UBS DA CEDE DO MUNICIPIO |
|
810,54 |
|
10/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 06975
PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2017
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
|
|
810,54 |
TOTAL |
810,54 |
810,54 |
810,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.