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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3640 Data de lançamento: 11/09/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL VEICULO ONIBUS IWB8689 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL VEICULO ONIBUS IWB8689 4.000,00
11/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL VEICULO ONIBUS IWB8689 4.000,00
17/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002580 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2017 - REF. SETEMBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.122,46
30/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002607 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2017 - REF. OUTUBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.877,54
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.