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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3643 Data de lançamento: 11/09/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAS DE SEGURO FROTA MUNICIPAL 0,00 7.998,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAS DE SEGURO FROTA MUNICIPAL 7.998,86
11/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAS DE SEGURO FROTA MUNICIPAL 7.998,86
27/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009512 PAGTO. REF. EMPENHO 3643/2017 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 7.998,86
TOTAL 7.998,86 7.998,86 7.998,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.