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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3647 Data de lançamento: 11/09/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 548,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL 548,00
11/09/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL 548,00
09/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009509 PAGTO. REF. EMPENHO 3647/2017 MATEUS MANTELLI ME - 8203 548,00
TOTAL 548,00 548,00 548,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.