Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COML S S M LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3648 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS 275*22.5 PARA CAMINHAO CARGO 2422 |
0,00 |
6.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS 275*22.5 PARA CAMINHAO CARGO 2422 |
6.300,00 |
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11/09/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS 275*22.5 PARA CAMINHAO CARGO 2422 |
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6.300,00 |
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21/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009491
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3648/2017 - REF. SETEMBRO/2017
COML S S M LTDA - 8557
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1.500,00 |
21/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009490
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3648/2017 - REF. SETEMBRO/2017
COML S S M LTDA - 8557
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1.500,00 |
21/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009492
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3648/2017 - REF. SETEMBRO/2017
COML S S M LTDA - 8557
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2.000,00 |
03/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009464
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3648/2017 - REF. OUTUBRO/2017
COML S S M LTDA - 8557
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1.300,00 |
TOTAL |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.