Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3654 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS |
Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRECATORIA CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS Nº 120083, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBO E NOVEMBRO DE 2017. |
0,00 |
22.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRECATORIA CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS Nº 120083, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBO E NOVEMBRO DE 2017. |
22.000,00 |
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11/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRECATORIA CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS Nº 120083, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBO E NOVEMBRO DE 2017. |
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22.000,00 |
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10/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3654/2017 - REF. SETEMBRO/2017
CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318
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11.000,00 |
10/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3654/2017 - REF. OUTUBRO/2017
CLAUDIA ENI CAMPOS RIBAS - 1318
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11.000,00 |
TOTAL |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.