Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3663 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, 163 KM A R$ 2,20 O KM RODADO |
0,00 |
358,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2017 |
VALOR REFERENTE A VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, 163 KM A R$ 2,20 O KM RODADO |
358,60 |
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11/09/2017 |
VALOR REFERENTE A VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, 163 KM A R$ 2,20 O KM RODADO |
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358,60 |
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06/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006117
PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2017
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 |
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358,60 |
TOTAL |
358,60 |
358,60 |
358,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.