Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3712 |
Data de lançamento: |
18/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE METERIAL PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE HIDRAULICA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
1.105,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE METERIAL PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE HIDRAULICA DO MUNICIPIO. |
1.105,10 |
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18/09/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE METERIAL PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE HIDRAULICA DO MUNICIPIO. |
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1.105,10 |
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16/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002095
PAGTO. REF. EMPENHO 3712/2017
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 |
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1.105,10 |
TOTAL |
1.105,10 |
1.105,10 |
1.105,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.