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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3720 Data de lançamento: 19/09/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA UNIDADE DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI 0,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2017 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA UNIDADE DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI 530,00
19/09/2017 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA UNIDADE DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI 530,00
02/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000753 PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2017 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 530,00
TOTAL 530,00 530,00 530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.