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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3768 Data de lançamento: 21/09/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SETEMBRO DE 2017. 0,00 3.270,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A SETEMBRO DE 2017. 3.270,01
21/09/2017 LIQUIDADO NESTA DATA 3.270,01
30/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006268 PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2017 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 3.270,01
TOTAL 3.270,01 3.270,01 3.270,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.