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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3904 Data de lançamento: 22/09/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 0,00 12.568,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 12.568,58
22/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 12.568,58
05/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000197, 000198 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2017 - REF. OUTUBRO/2017 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 7.167,66
01/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000199 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2017 - REF. OUTUBRO/2017 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 5.400,92
TOTAL 12.568,58 12.568,58 12.568,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.