Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3904 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
0,00 |
12.568,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
12.568,58 |
|
|
22/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
|
12.568,58 |
|
05/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000197, 000198
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2017 - REF. OUTUBRO/2017
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
|
|
|
7.167,66 |
01/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000199
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2017 - REF. OUTUBRO/2017
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
|
|
|
5.400,92 |
TOTAL |
12.568,58 |
12.568,58 |
12.568,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.