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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILBERTO ROODES RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3917 Data de lançamento: 25/09/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESP. DE PESSOAL GABIN SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM EM OBJETIVO DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0,00 650,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM EM OBJETIVO DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 650,01
25/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM EM OBJETIVO DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 650,01
05/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006225 PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2017 GILBERTO ROODES RODRIGUES - 1045 650,01
TOTAL 650,01 650,01 650,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.