Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO, BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRO, CUBO RODA DIANTEIRA COM ROLAMENTO, FREIO MOTOR, LONA FREIO, PALHETA LIMPADOR PARABRISO E BOMBA D AGUA ONIBUS PREFEITURA MUNICIPAL |
6.200,00 |
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25/09/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA TERMINAL DIREÇÃO DIREITO, BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRO, CUBO RODA DIANTEIRA COM ROLAMENTO, FREIO MOTOR, LONA FREIO, PALHETA LIMPADOR PARABRISO E BOMBA D AGUA ONIBUS PREFEITURA MUNICIPAL |
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6.200,00 |
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10/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002560
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2017 - REF. OUTUBRO/2017
GARBIN COM E IND DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME - 8772
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1.033,33 |
20/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002521
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2017 - REF. OUTUBRO/2017
GARBIN COM E IND DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME - 8772
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1.033,33 |
10/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002522
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2017 - REF. OUTUBRO/2017
GARBIN COM E IND DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME - 8772
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1.033,33 |
20/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002523
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2017 - REF. OUTUBRO/2017
GARBIN COM E IND DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME - 8772
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1.033,33 |
14/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002524
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2017 - REF. OUTUBRO/2017
GARBIN COM E IND DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME - 8772
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1.033,33 |
20/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002525
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2017 - REF. OUTUBRO/2017
GARBIN COM E IND DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME - 8772
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1.033,35 |
TOTAL |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.