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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3926 Data de lançamento: 25/09/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO UNIVERSITARIO, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO UNIVERSITARIO, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. 6.000,00
25/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO UNIVERSITARIO, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. 6.000,00
10/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001799 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 1.130,00
27/12/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 900,00
28/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850050 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 1.500,00
27/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2017 - REF. MARÇO/2018 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 1.420,00
27/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2017 - REF. MARÇO/2018 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 1.050,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.