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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3928 Data de lançamento: 25/09/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE FAIXA OUTUBRO ROSA, FOLDER COLORIDO E CARTAZ COLORIDO. 0,00 1.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE FAIXA OUTUBRO ROSA, FOLDER COLORIDO E CARTAZ COLORIDO. 1.380,00
25/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE FAIXA OUTUBRO ROSA, FOLDER COLORIDO E CARTAZ COLORIDO. 1.380,00
10/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3928/2017 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 1.380,00
TOTAL 1.380,00 1.380,00 1.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.