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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3932 Data de lançamento: 25/09/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: GERACAO DE EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA EMPRESA ADELLE NA CIDADE DE SEBERI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1303/2017 E PARECER EM ANEXO 0,00 6.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2017 VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA EMPRESA ADELLE NA CIDADE DE SEBERI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1303/2017 E PARECER EM ANEXO 6.720,00
25/09/2017 VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA EMPRESA ADELLE NA CIDADE DE SEBERI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1303/2017 E PARECER EM ANEXO 6.720,00
17/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001802 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3932/2017 - REF. OUTUBRO/2017 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119 4.000,00
30/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009688 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3932/2017 - REF. OUTUBRO/2017 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119 1.000,00
14/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001812 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3932/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119 1.720,00
TOTAL 6.720,00 6.720,00 6.720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.