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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3935 Data de lançamento: 25/09/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salario Educacao

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS E MANUTENÇÃO DE FEICHADURAS DE PORTAS E CAIXA DE DESCARGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0,00 1.870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS E MANUTENÇÃO DE FEICHADURAS DE PORTAS E CAIXA DE DESCARGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1.870,00
25/09/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS E MANUTENÇÃO DE FEICHADURAS DE PORTAS E CAIXA DE DESCARGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1.870,00
16/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850378, 850379 PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2017 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 1.870,00
TOTAL 1.870,00 1.870,00 1.870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.