Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4002 |
Data de lançamento: |
03/10/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA CONVERVAÇAO DAS RUAS DO NOSSO MUNICIPIO. |
0,00 |
431,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA CONVERVAÇAO DAS RUAS DO NOSSO MUNICIPIO. |
431,58 |
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03/10/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA CONVERVAÇAO DAS RUAS DO NOSSO MUNICIPIO. |
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431,58 |
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09/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4002/2017
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642 |
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431,58 |
TOTAL |
431,58 |
431,58 |
431,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.