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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4021 Data de lançamento: 05/10/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO SIMPLES E RECEITUARIO ESPECIAL - RECURSO PIES 0,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2017 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO SIMPLES E RECEITUARIO ESPECIAL - RECURSO PIES 1.150,00
05/10/2017 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO SIMPLES E RECEITUARIO ESPECIAL - RECURSO PIES 1.150,00
20/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000766 PAGTO. REF. EMPENHO 4021/2017 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 1.150,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.