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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4031 Data de lançamento: 05/10/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 593,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAS MUNICIPAIS 593,50
05/10/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAS MUNICIPAIS 593,50
09/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003439 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2017 - REF. DEZEMBRO/2019 MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642 216,33
20/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003467 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2017 - REF. JANEIRO/2020 MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642 377,17
TOTAL 593,50 593,50 593,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.