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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4041 Data de lançamento: 10/10/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, SENDO UM TOTAL DE 15 LINHAS 0,00 1.024,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, SENDO UM TOTAL DE 15 LINHAS 1.024,56
10/10/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, SENDO UM TOTAL DE 15 LINHAS 1.024,56
01/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009648 PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2017 OI S A - 4977 1.024,56
TOTAL 1.024,56 1.024,56 1.024,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.