Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4053 |
Data de lançamento: |
11/10/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DOS CORREIO EM FAVOR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO 2017. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2017 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DOS CORREIO EM FAVOR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO 2017. |
400,00 |
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11/10/2017 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DOS CORREIO EM FAVOR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO 2017. |
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400,00 |
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24/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009662
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2017 - REF. OUTUBRO/2017
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276
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135,71 |
20/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276
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68,36 |
19/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276
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164,49 |
20/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2017
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276 |
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31,44 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.