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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4205 Data de lançamento: 16/10/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO ONIBUS IWB8689 0,00 453,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2017 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO ONIBUS IWB8689 453,28
16/10/2017 VALOR REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO ONIBUS IWB8689 453,28
30/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002607 PAGTO. REF. EMPENHO 4205/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 453,28
TOTAL 453,28 453,28 453,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.