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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4213 Data de lançamento: 16/10/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO RCO DA FROTA 0,00 1.720,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO RCO DA FROTA 1.720,09
16/10/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO RCO DA FROTA 1.720,09
24/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002603 PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2017 ESSOR SEGUROS S A - 8219 1.720,09
TOTAL 1.720,09 1.720,09 1.720,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.