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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OMEGA-LUBRIFIC.PNEUS E FILT.LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4249 Data de lançamento: 18/10/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade: MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA FAZER CAMBAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO MONTANA IVN3057. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA FAZER CAMBAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO MONTANA IVN3057. 300,00
18/10/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA FAZER CAMBAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO MONTANA IVN3057. 300,00
12/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0100008 PAGTO. REF. EMPENHO 4249/2017 OMEGA-LUBRIFIC.PNEUS E FILT.LT - 94 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.