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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4267 Data de lançamento: 19/10/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BALDE E LIXEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS 0,00 281,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE BALDE E LIXEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS 281,76
19/10/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE BALDE E LIXEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS 281,76
24/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002023 PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2017 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 281,76
TOTAL 281,76 281,76 281,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.