Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4270 |
Data de lançamento: |
19/10/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA INTERNA, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MASTROS, AMBOS REALIZADOS NA EMEI. |
0,00 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2017 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA INTERNA, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MASTROS, AMBOS REALIZADOS NA EMEI. |
930,00 |
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19/10/2017 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA INTERNA, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MASTROS, AMBOS REALIZADOS NA EMEI. |
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930,00 |
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27/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002708, 002709
PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2017
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 |
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930,00 |
TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.