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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4336 Data de lançamento: 31/10/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE SAGRADA FAMILIA A PASSO FUNDO 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2017 VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE SAGRADA FAMILIA A PASSO FUNDO 800,00
31/10/2017 VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE SAGRADA FAMILIA A PASSO FUNDO 800,00
28/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002632 PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2017 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.