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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4353 Data de lançamento: 01/11/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PÓNTES E BUEIROS DO INTERIOR DO NOSSO MUNICIPIO 0,00 852,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PÓNTES E BUEIROS DO INTERIOR DO NOSSO MUNICIPIO 852,00
01/11/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PÓNTES E BUEIROS DO INTERIOR DO NOSSO MUNICIPIO 852,00
22/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009774 PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2017 GILMAR MARTINELLI - 7384 852,00
TOTAL 852,00 852,00 852,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.