Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4372 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO DO CRAS E PARA SALA D AASISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
805,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO DO CRAS E PARA SALA D AASISTENCIA SOCIAL |
805,31 |
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07/11/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO DO CRAS E PARA SALA D AASISTENCIA SOCIAL |
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805,31 |
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20/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4372/2017
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 |
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805,31 |
TOTAL |
805,31 |
805,31 |
805,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.